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106年度收支預算表 | |||||||||||||||||||
中華民國106年1月1日至12月31日止 單位:元 | |||||||||||||||||||
科 目 | 預算數 | 上年度 | 本年度與上年 | 說 明 | |||||||||||||||
款 | 項 | 目 | 名 稱 | 預算數 | 度預算差異數 | ||||||||||||||
1 | 收 入 總 計 | 206,900 | 216,400 | -9,500 | 預估景氣差 | ||||||||||||||
1 | 常 年 會 費 | 201,500 | 206,000 | -4,500 | 會員及捐款 | ||||||||||||||
2 | 贊 助 捐 款 | 5,000 | 10,000 | -5,000 | 將會減少 | ||||||||||||||
3 | 利 息 收 入 | 400 | 400 | 0 | |||||||||||||||
2 | 經 費 支 出 | 206,900 | 216,400 | -9,500 | 樽節開支 | ||||||||||||||
1 | 人 事 費 | 1,200 | 1,200 | 0 | |||||||||||||||
2 | 辦 公 費 | 16,000 | 9,200 | 6,800 | |||||||||||||||
1 | 文 具 費 | 1,000 | 2,000 | -1,000 | 樽節開支 | ||||||||||||||
2 | 印 刷 費 | 1,000 | 1,000 | 0 | |||||||||||||||
3 | 郵 電 費 | 3,000 | 3,000 | 0 | |||||||||||||||
4 | 會 議 費 | 11,000 | 3,200 | 7,800 | 理監事改選 | ||||||||||||||
3 | 業 務 費 | 184,700 | 196,000 | -11,300 | |||||||||||||||
1 | 業務推展費 | 163,000 | 168,000 | -5,000 | |||||||||||||||
2 | 網站維護費 | 1,700 | 8,000 | -6,300 | 不更新設備 | ||||||||||||||
3 | 急難慰助金 | 20,000 | 20,000 | 0 | |||||||||||||||
4 | 購 製 費 | 5,000 | 10,000 | -5,000 | 樽節開支 | ||||||||||||||
3 | 年 度 結 餘 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
製表: 會計: 總幹事: 理事長: | |||||||||||||||||||